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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número do Empenho269071
Data de emissão25/09/2024
Valor EmpenhadoR$ 4.049,97
Valor LiquidadoR$ 4.049,97
Valor PagoR$ 4.499,12
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***108933**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, INSALUBRIDADE 40% E PREVINE BRASIL DE PESSOAL CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMO DENTISTA-PSB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 - MARIA LAURA LEAL BATISTA
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoSEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000
CidadeSANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaPROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaContratação por Tempo Determinado
Subelemento de DespesaSALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
25/09/2024 37 4.049,97 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003512800058002113 003434 27/09/2024 98,56
003512800058002113 27/09/2024 98,56
003512800028000901 003434 27/09/2024 350,59
003512800028000901 27/09/2024 350,59
003512100044 003434 27/09/2024 3.600,82