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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA
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Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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XLS
Número do Empenho
269071
Data de emissão
25/09/2024
Valor Empenhado
R$ 4.049,97
Valor Liquidado
R$ 4.049,97
Valor Pago
R$ 4.499,12
Tipo de Empenho
Ordinário
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***108933**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, INSALUBRIDADE 40% E PREVINE BRASIL DE PESSOAL CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE COMO DENTISTA-PSB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 - MARIA LAURA LEAL BATISTA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, 00000000
Cidade
SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Contratação por Tempo Determinado
Subelemento de Despesa
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
25/09/2024
37
4.049,97
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
003512800058002113
003434
27/09/2024
98,56
003512800058002113
27/09/2024
98,56
003512800028000901
003434
27/09/2024
350,59
003512800028000901
27/09/2024
350,59
003512100044
003434
27/09/2024
3.600,82
Detalhes do Processo
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Retenções
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