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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho609005
Data de emissão09/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.078,36
Valor LiquidadoR$ 1.078,36
Valor PagoR$ 1.078,36
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.
Dados do Credor
Nome do CredorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ***603050001**
EndereçoSBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3, ASA SUL,
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE ADMINISTRACAOI FINANCEIRA
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoProteção e Benefícios ao Trabalhador
ProgramaGESTAO ADMINISTRATIVA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaFGTS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 09/06/2026 9 1.078,36 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
609007 0000001 09/06/2026 1.078,36