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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho609002
Data de emissão09/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 4.403,03
Valor LiquidadoR$ 4.403,03
Valor PagoR$ 4.403,03
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***118413**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COM ENERGIA ELETRICA.
Dados do Credor
Nome do CredorEQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ***407480001**
EndereçoMARANHAO, 759, CENTRO, 64001010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRIC
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEnergia
SubfunçãoEnergia Elétrica
ProgramaOBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 09/06/2026 9 4.403,03 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
609002 0000001 09/06/2026 4.403,03