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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho609001
Data de emissão09/06/2026
Valor EmpenhadoR$ 3.584,06
Valor LiquidadoR$ 3.584,06
Valor PagoR$ 3.584,06
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***287148**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO.
Dados do Credor
Nome do CredorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ***603050001**
EndereçoSBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3, ASA SUL,
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaUNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaGESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaFGTS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 09/06/2026 9 3.584,06 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
609001 0000001 09/06/2026 3.584,06